Контрольная работа на тему Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-05-07Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
РЕЙТИНГОВАЯ РАБОТА
Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района
Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге
В данной таблице рассмотрена доходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.
Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.
2007-2009 года
В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ø Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,13 %. Темп прироста составил - 40,00 %.
Ø В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.
Ø Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38 %.
2007-2008 года
В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс.тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%.
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ø Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс.тенге.
Ø Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11 %.
2008-2009 года
Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.
Ø Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась.
Ø В 2009 году поступлений от продажи основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге.
Ø Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%.
Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района
Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге
Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | Изменение 2007-2008 | Изменение 2008-2009 | Изменение 2007-2009 | ||||||
Доходы | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес |
Налоговые поступления | 531495 | 63,90 | 596274 | 58,50 | 659157 | 53,26 | 64779 | -5,40 | 62883 | -5,24 | 127662 | -10,63 |
Подоходный налог | 125960 | 15,14 | 158000 | 15,50 | 197412 | 15,95 | 32040 | 0,36 | 39412 | 0,45 | 71452 | 0,81 |
Индивидуальный подоходный налог | 125960 | 15,14 | 158000 | 15,50 | 197412 | 15,95 | 32040 | 0,36 | 39412 | 0,45 | 71452 | 0,81 |
Социальный налог | 215000 | 25,85 | 164704 | 16,16 | 203900 | 16,48 | -50296 | -9,69 | 39196 | 0,32 | -11100 | -9,37 |
Социальный налог | 215000 | 25,85 | 164704 | 16,16 | 203900 | 16,48 | -50296 | -9,69 | 39196 | 0,32 | -11100 | -9,37 |
Налоги на собственность | 177800 | 21,37 | 257450 | 25,26 | 239888 | 19,38 | 79650 | 3,88 | -17562 | -5,87 | 62088 | -1,99 |
Налог на имущество | 156800 | 18,85 | 231500 | 22,71 | 209180 | 16,90 | 74700 | 3,86 | -22320 | -5,81 | 52380 | -1,95 |
Земельный налог | 12500 | 1,50 | 13950 | 1,37 | 14148 | 1,14 | 1450 | -0,13 | 198 | -0,23 | 1648 | -0,36 |
Налог на транспортные средства | 7600 | 0,91 | 10200 | 1,00 | 14910 | 1,20 | 2600 | 0,09 | 4710 | 0,20 | 7310 | 0,29 |
Единый земельный налог | 900 | 0,11 | 1800 | 0,18 | 1650 | 0,13 | 900 | 0,07 | -150 | -0,04 | 750 | 0,03 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11430 | 1,37 | 14980 | 1,47 | 15592 | 1,26 | 3550 | 0,10 | 612 | -0,21 | 4162 | -0,11 |
Акцизы | 415 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -415 | -0,05 | 0 | 0,00 | -415 | -0,05 |
Поступления за использование природных и других ресурсов | 8000 | 0,96 | 12300 | 1,21 | 12470 | 1,01 | 4300 | 0,25 | 170 | -0,20 | 4470 | 0,05 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3015 | 0,36 | 2680 | 0,26 | 3122 | 0,25 | -335 | -0,10 | 442 | -0,01 | 107 | -0,11 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1305 | 0,16 | 1140 | 0,11 | 2365 | 0,19 | -165 | -0,05 | 1225 | 0,08 | 1060 | 0,03 |
Государственная пошлина | 1305 | 0,16 | 1140 | 0,11 | 2365 | 0,19 | -165 | -0,05 | 1225 | 0,08 | 1060 | 0,03 |
Неналоговые поступления | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
Доходы о государственной собственности | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
Поступления от продажи основного капитала | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | -3000 | -0,29 | 0 | 0,00 |
Продажа земли и нематериальных активов | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | -3000 | -0,29 | 0 | 0,00 |
Продажа земли | 0 | 0,00 | 2000 | 0,20 | 0 | 0,00 | 2000 | 0,20 | -2000 | -0,20 | 0 | 0,00 |
Продажа нематериальных активов | 0 | 0,00 | 1000 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1000 | 0,10 | -1000 | -0,10 | 0 | 0,00 |
Поступления трансфертов | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
Трансферты из областного бюджета | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
Всего доходов | 831813 | 100,00 | 1019259 | 100,00 | 1237510 | 100,00 | 187446 | 0,00 | 218251 | 0,00 | 405697 | 0,00 |
Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.
2007-2009 года
В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ø Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,13 %. Темп прироста составил - 40,00 %.
Ø В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.
Ø Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38 %.
2007-2008 года
В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс.тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%.
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ø Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс.тенге.
Ø Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11 %.
2008-2009 года
Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.
Ø Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась.
Ø В 2009 году поступлений от продажи основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге.
Ø Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%.
Анализ бюджета Тарановского района (Затраты), тысяч тенге
Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | Изменение 2007-2008 | Изменение 2008-2009 | Изменение 2007-2009 | ||||||
Затраты | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес | сумма | уд вес |
Государственные услуги общего характера | 116321 | 13,98 | 129965 | 12,75 | 148191 | 11,97 | 13644 | -1,23 | 18226 | -0,78 | 31870 | -2,01 |
Представительные, исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления | 102486 | 12,32 | 113964 | 11,18 | 125475 | 10,14 | 11478 | -1,14 | 11511 | -1,04 | 22989 | -2,18 |
Аппарат маслихата района | 7633 | 0,92 | 7551 | 0,74 | 9475 | 0,77 | -82 | -0,18 | 1924 | 0,02 | 1842 | -0,15 |
Обеспечение деятельности маслихата района | 7633 | 0,92 | 7551 | 0,74 | 9475 | 0,77 | -82 | -0,18 | 1924 | 0,02 | 1842 | -0,15 |
Аппарат акима района | 23929 | 2,88 | 33484 | 3,29 | 33119 | 2,68 | 9555 | 0,41 | -365 | -0,61 | 9190 | -0,20 |
Обеспечение деятельности акима района | 23929 | 2,88 | 33484 | 3,29 | 33119 | 2,68 | 9555 | 0,41 | -365 | -0,61 | 9190 | -0,20 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70924 | 8,53 | 72929 | 7,16 | 82881 | 6,70 | 2005 | -1,37 | 9952 | -0,46 | 11957 | -1,83 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70924 | 8,53 | 72929 | 7,16 | 82881 | 6,70 | 2005 | -1,37 | 9952 | -0,46 | 11957 | -1,83 |
Финансовая деятельность | 8159 | 0,98 | 10200 | 1,00 | 14686 | 1,19 | 2041 | 0,02 | 4486 | 0,19 | 6527 | 0,21 |
Отдел финансов района | 8159 | 0,98 | 10200 | 1,00 | 14686 | 1,19 | 2041 | 0,02 | 4486 | 0,19 | 6527 | 0,21 |
Обеспечение деятельности отдела финансов | 7812 | 0,94 | 9710 | 0,95 | 14266 | 1,15 | 1898 | 0,01 | 4556 | 0,20 | 6454 | 0,21 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 187 | 0,02 | 190 | 0,02 | 220 | 0,02 | 3 | 0,00 | 30 | 0,00 | 33 | 0,00 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 160 | 0,02 | 300 | 0,03 | 200 | 0,02 | 140 | 0,01 | -100 | -0,01 | 40 | 0,00 |
Планирование и статистическая деятельность | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
Оборона | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
Военные нужды | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
Аппарат акима района | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
Образование | 549579 | 66,07 | 653336 | 64,10 | 765281 | 61,84 | 103757 | -1,97 | 111945 | -2,26 | 215702 | -4,23 |
Дошкольное воспитание и обучение | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 514361 | 61,84 | 618791 | 60,71 | 728657 | 58,88 | 104430 | -1,13 | 109866 | -1,83 | 214296 | -2,96 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 509 | 0,06 | 573 | 0,06 | 746 | 0,06 | 64 | 0,00 | 173 | 0,00 | 237 | 0,00 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 509 | 0,06 | 573 | 0,06 | 746 | 0,06 | 64 | 0,00 | 173 | 0,00 | 237 | 0,00 |
Отдел образования района | 513852 | 61,77 | 618218 | 60,65 | 727911 | 58,82 | 104366 | -1,12 | 109693 | -1,83 | 214059 | -2,95 |
Общеобразовательное обучение | 502377 | 60,40 | 610278 | 59,87 | 727911 | 58,82 | 107901 | -0,52 | 117633 | -1,05 | 225534 | -1,57 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района | 3500 | 0,42 | 7940 | 0,78 | 6716 | 0,54 | 4440 | 0,36 | -1224 | -0,24 | 3216 | 0,12 |
Дополнительное образование для детей и юношества | 7975 | 0,96 | 13793 | 1,35 | 10121 | 0,82 | 5818 | 0,39 | -3672 | -0,54 | 2146 | -0,14 |
Прочие услуги в области образования | 11048 | 1,33 | 10767 | 1,06 | 12354 | 1,00 | -281 | -0,27 | 1587 | -0,06 | 1306 | -0,33 |
Отдел образования района | 5048 | 0,61 | 4507 | 0,44 | 11854 | 0,96 | -541 | -0,16 | 7347 | 0,52 | 6806 | 0,35 |
Обеспечение деятельности отдела образования | 5048 | 0,61 | 6260 | 0,61 | 5138 | 0,42 | 1212 | 0,01 | -1122 | -0,20 | 90 | -0,19 |
Отдел строительства района | 6000 | 0,72 | 3026 | 0,30 | 500 | 0,04 | -2974 | -0,42 | -2526 | -0,26 | -5500 | -0,68 |
Развитие объектов образования | 6000 | 0,72 | 3026 | 0,30 | 500 | 0,04 | -2974 | -0,42 | -2526 | -0,26 | -5500 | -0,68 |
Социальная помощь и социальное обеспечение | 52445 | 6,30 | 64243 | 6,30 | 74969 | 6,06 | 11798 | 0,00 | 10726 | -0,24 | 22524 | -0,25 |
Социальная помощь | 41214 | 4,95 | 53343 | 5,23 | 60608 | 4,90 | 12129 | 0,28 | 7265 | -0,34 | 19394 | -0,06 |
Отдел занятости и социальных программ района | 41214 | 4,95 | 53343 | 5,23 | 60608 | 4,90 | 12129 | 0,28 | 7265 | -0,34 | 19394 | -0,06 |
Программа занятости | 6898 | 0,83 | 8855 | 0,87 | 13358 | 1,08 | 1957 | 0,04 | 4503 | 0,21 | 6460 | 0,25 |
Государственная адресная социальная помощь | 3500 | 0,42 | 3000 | 0,29 | 3000 | 0,24 | -500 | -0,13 | 0 | -0,05 | -500 | -0,18 |
Жилищная помощь | 1600 | 0,19 | 6902 | 0,68 | 6902 | 0,56 | 5302 | 0,48 | 0 | -0,12 | 5302 | 0,37 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов | 5241 | 0,63 | 7640 | 0,75 | 12532 | 1,01 | 2399 | 0,12 | 4892 | 0,26 | 7291 | 0,38 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6052 | 0,73 | 6650 | 0,65 | 8658 | 0,70 | 598 | -0,08 | 2008 | 0,05 | 2606 | -0,03 |
Государственные пособия на детей до 18 лет | 17923 | 2,15 | 18124 | 1,78 | 13496 | 1,09 | 201 | -0,38 | -4628 | -0,69 | -4427 | -1,06 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11231 | 1,35 | 10900 | 1,07 | 14361 | 1,16 | -331 | -0,28 | 3461 | 0,09 | 3130 | -0,19 |
Отдел занятости и социальных программ района | 11231 | 1,35 | 10900 | 1,07 | 14361 | 1,16 | -331 | -0,28 | 3461 | 0,09 | 3130 | -0,19 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 10940 | 1,32 | 10520 | 1,03 | 13783 | 1,11 | -420 | -0,28 | 3263 | 0,08 | 2843 | -0,20 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 291 | 0,03 | 380 | 0,04 | 578 | 0,05 | 89 | 0,00 | 198 | 0,01 | 287 | 0,01 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 13552 | 1,63 | 39976 | 3,92 | 39276 | 3,17 | 26424 | 2,29 | -700 | -0,75 | 25724 | 1,54 |
Коммунальное хозяйство | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 13600 | 1,10 | 13300 | 1,28 | -700 | -0,30 | 12600 | 0,98 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 8700 | 0,70 | 13300 | 1,28 | -5600 | -0,70 | 7700 | 0,58 |
Организация водоснабжения населенных пунктов | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 8700 | 0,70 | 13300 | 1,28 | -5600 | -0,70 | 7700 | 0,58 |
Благоустройство населенных пунктов | 12552 | 1,51 | 25676 | 2,52 | 25676 | 2,07 | 13124 | 1,01 | 0 | -0,44 | 13124 | 0,57 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12552 | 1,51 | 25676 | 2,52 | 25676 | 2,07 | 13124 | 1,01 | 0 | -0,44 | 13124 | 0,57 |
Освещение улиц населенных пунктов | 3470 | 0,42 | 9948 | 0,98 | 7906 | 0,64 | 6478 | 0,56 | -2042 | -0,34 | 4436 | 0,22 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4500 | 0,54 | 6460 | 0,63 | 8700 | 0,70 | 1960 | 0,09 | 2240 | 0,07 | 4200 | 0,16 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4582 | 0,55 | 9044 | 0,89 | 9070 | 0,73 | 4462 | 0,34 | 26 | -0,15 | 4488 | 0,18 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 63549 | 7,64 | 54198 | 5,32 | 65813 | 5,32 | -9351 | -2,32 | 11615 | 0,00 | 2264 | -2,32 |
Деятельность в области культуры | 32346 | 3,89 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -14546 | -2,14 | 4987 | 0,09 | -9559 | -2,05 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21524 | 2,59 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -3724 | -0,84 | 4987 | 0,09 | 1263 | -0,75 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21524 | 2,59 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -3724 | -0,84 | 4987 | 0,09 | 1263 | -0,75 |
Отдел строительства района | 10822 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | -10822 | -1,30 | 0 | 0,00 | -10822 | -1,30 | ||
Развитие объектов культуры | 10822 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | -10822 | -1,30 | 0 | 0,00 | -10822 | -1,30 | ||
Спорт | 1235 | 0,15 | 2738 | 0,27 | 2738 | 0,22 | 1503 | 0,12 | 0 | -0,05 | 1503 | 0,07 |
Отдел физической культуры и спорта района | 1235 | 0,15 | 2738 | 0,27 | 2738 | 0,22 | 1503 | 0,12 | 0 | -0,05 | 1503 | 0,07 |
Проведение спортивных соревнований на районном уровне | 400 | 0,05 | 1252 | 0,12 | 1252 | 0,10 | 852 | 0,07 | 0 | -0,02 | 852 | 0,05 |
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 835 | 0,10 | 1486 | 0,15 | 1486 | 0,12 | 651 | 0,05 | 0 | -0,03 | 651 | 0,02 |
Информационное пространство | 18056 | 2,17 | 20720 | 2,03 | 25524 | 2,06 | 2664 | -0,14 | 4804 | 0,03 | 7468 | -0,11 |
Отдел культуры и развития языков района | 17052 | 2,05 | 18912 | 1,86 | 23572 | 1,90 | 1860 | -0,19 | 4660 | 0,05 | 6520 | -0,15 |
Функционирование районных библиотек | 15552 | 1,87 | 17400 | 1,71 | 21498 | 1,74 | 1848 | -0,16 | 4098 | 0,03 | 5946 | -0,13 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 1500 | 0,18 | 1512 | 0,15 | 2074 | 0,17 | 12 | -0,03 | 562 | 0,02 | 574 | -0,01 |
Отдел внутренней политики района | 1004 | 0,12 | 1808 | 0,18 | 1952 | 0,16 | 804 | 0,06 | 144 | -0,02 | 948 | 0,04 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 1004 | 0,12 | 1808 | 0,18 | 1952 | 0,16 | 804 | 0,06 | 144 | -0,02 | 948 | 0,04 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11912 | 1,43 | 12940 | 1,27 | 14764 | 1,19 | 1028 | -0,16 | 1824 | -0,08 | 2852 | -0,24 |
Отдел культуры и развития языков района | 4447 | 0,53 | 4292 | 0,42 | 5187 | 0,42 | -155 | -0,11 | 895 | 0,00 | 740 | -0,12 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 4447 | 0,53 | 4292 | 0,42 | 5187 | 0,42 | -155 | -0,11 | 895 | 0,00 | 740 | -0,12 |
Отдел внутренней политики района | 3992 | 0,48 | 3471 | 0,34 | 5463 | 0,44 | -521 | -0,14 | 1992 | 0,10 | 1471 | -0,04 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2961 | 0,36 | 2878 | 0,28 | 4283 | 0,35 | -83 | -0,07 | 1405 | 0,06 | 1322 | -0,01 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 1031 | 0,12 | 593 | 0,06 | 1180 | 0,10 | -438 | -0,07 | 587 | 0,04 | 149 | -0,03 |
Отдел физической культуры и спорта района | 3473 | 0,42 | 5177 | 0,51 | 4114 | 0,33 | 1704 | 0,09 | -1063 | -0,18 | 641 | -0,09 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 3473 | 0,42 | 5177 | 0,51 | 4114 | 0,33 | 1704 | 0,09 | -1063 | -0,18 | 641 | -0,09 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6230 | 0,75 | 10201 | 1,00 | 30872 | 2,49 | 3971 | 0,25 | 20671 | 1,49 | 24642 | 1,75 |
Сельское хозяйство | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
Отдел сельского хозяйства района | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5559 | 0,67 | 5859 | 0,57 | 7387 | 0,60 | 300 | -0,09 | 1528 | 0,02 | 1828 | -0,07 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5559 | 0,67 | 5859 | 0,57 | 7387 | 0,60 | 300 | -0,09 | 1528 | 0,02 | 1828 | -0,07 |
Отдел строительства района | 3211 | 0,39 | 3180 | 0,31 | 3989 | 0,32 | -31 | -0,07 | 809 | 0,01 | 778 | -0,06 |
Обеспечение деятельности отдела строительства | 3211 | 0,39 | 3180 | 0,31 | 3989 | 0,32 | -31 | -0,07 | 809 | 0,01 | 778 | -0,06 |
Отдел архитектуры и градостроительства района | 2348 | 0,28 | 2679 | 0,26 | 3398 | 0,27 | 331 | -0,02 | 719 | 0,01 | 1050 | -0,01 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2348 | 0,28 | 2679 | 0,26 | 3398 | 0,27 | 331 | -0,02 | 719 | 0,01 | 1050 | -0,01 |
Транспорт и коммуникации | 17220 | 2,07 | 46950 | 4,61 | 87860 | 7,10 | 29730 | 2,54 | 40910 | 2,49 | 70640 | 5,03 |
Автомобильный транспорт | 17220 | 2,07 | 46950 | 4,61 | 87860 | 7,10 | 29730 | 2,54 | 40910 | 2,49 | 70640 | 5,03 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3096 | 0,37 | 18000 | 1,77 | 18000 | 1,45 | 14904 | 1,39 | 0 | -0,31 | 14904 | 1,08 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3096 | 0,37 | 18000 | 1,77 | 18000 | 1,45 | 14904 | 1,39 | 0 | -0,31 | 14904 | 1,08 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 14124 | 1,70 | 28950 | 2,84 | 69860 | 5,65 | 14826 | 1,14 | 40910 | 2,80 | 55736 | 3,95 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 14124 | 1,70 | 28950 | 2,84 | 69860 | 5,65 | 14826 | 1,14 | 40910 | 2,80 | 55736 | 3,95 |
Прочие | 5918 | 0,71 | 12127 | 1,19 | 14989 | 1,21 | 6209 | 0,48 | 2862 | 0,02 | 9071 | 0,50 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
Отдел предпринимательства района | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
Прочие | 3498 | 0,42 | 9568 | 0,94 | 11044 | 0,89 | 6070 | 0,52 | 1476 | -0,05 | 7546 | 0,47 |
Отдел финансов района | 300 | 0,04 | 6303 | 0,62 | 6902 | 0,56 | 6003 | 0,58 | 599 | -0,06 | 6602 | 0,52 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 300 | 0,04 | 6303 | 0,62 | 6902 | 0,56 | 6003 | 0,58 | 599 | -0,06 | 6602 | 0,52 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 3198 | 0,38 | 3265 | 0,32 | 4142 | 0,33 | 67 | -0,06 | 877 | 0,01 | 944 | -0,05 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3198 | 0,38 | 3265 | 0,32 | 0,00 | 67 | -0,06 | -3265 | -0,32 | -3198 | -0,38 | |
Всего затрат | 831813 | 100,00 | 1019259 | 100,00 | 1237510 | 100,00 | 187446 | 0,00 | 218251 | 0,00 | 405697 | 0,00 |
В данной таблице рассмотрена расходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.
Структура затрат районного бюджета состоит из государственных функций общего характера; оборона, общественный порядок, безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления.
Итоговые суммы затрат и доходов равны, следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т.е. все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат.
2007-2009 года
В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -2,01%. Темп прироста составил 27,40%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44 %.
Ø Сумма затрат на образование увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%. Темп прироста составил 39,25%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95 %.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%.
Ø Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста составил 395,54 %.
Ø Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста составил 395,54 %.
Ø Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 70 640 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 5,03%. Темп прироста составил 410,22 %.
Ø Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 9 071 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28 %.
2007-2008 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -1,23%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%.
Ø Сумма затрат на образование увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -1,97%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 11 798 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля не изменялась и осталась на уровне 6,30%.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,29%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на -9 351 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%.
Ø Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%.
Ø Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 300 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,09%.
Ø Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 29 730 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,54%.
Ø Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,48%.
2008-2009 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2009 году увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 18 226 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -0,78%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ø Сумма затрат на образование увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,29%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля снизилась на -0,24%.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство снизилась на -700 тысяч тенге и в общей структуре затрат уменьшилась на -0,75%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на 11 615 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ø Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 20 671 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,49%.
Ø Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 528 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.
Ø Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 40 910 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,49%.
Ø Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 2 862 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.
Структура затрат районного бюджета состоит из государственных функций общего характера; оборона, общественный порядок, безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления.
Итоговые суммы затрат и доходов равны, следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т.е. все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат.
2007-2009 года
В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -2,01%. Темп прироста составил 27,40%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44 %.
Ø Сумма затрат на образование увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%. Темп прироста составил 39,25%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95 %.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%.
Ø Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста составил 395,54 %.
Ø Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста составил 395,54 %.
Ø Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 70 640 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 5,03%. Темп прироста составил 410,22 %.
Ø Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 9 071 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28 %.
2007-2008 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -1,23%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%.
Ø Сумма затрат на образование увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -1,97%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 11 798 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля не изменялась и осталась на уровне 6,30%.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,29%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на -9 351 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%.
Ø Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%.
Ø Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 300 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,09%.
Ø Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 29 730 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,54%.
Ø Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,48%.
2008-2009 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2009 году увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году). На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 18 226 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -0,78%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ø Сумма затрат на образование увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,29%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля снизилась на -0,24%.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство снизилась на -700 тысяч тенге и в общей структуре затрат уменьшилась на -0,75%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на 11 615 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ø Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 20 671 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,49%.
Ø Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 528 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.
Ø Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 40 910 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,49%.
Ø Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 2 862 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.