Реферат

Реферат Совершенствование организации производства в НГДУ Краснохолмскнефть на основе обеспечения пропор

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 9.11.2024



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КУРСОВАЯ РАБОТА




СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В

НГДУ «КРАСНОХОЛМСКНЕФТЬ» НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ, РИТМИЧНОСТИ И ПРЯМОТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ВЫПОЛНИЛ

ст.гр. ЭГ-99-02                                                                                     М.Р.Сагитов


РУКОВОДИТЕЛЬ                                                                                Д.В.Котов

                  

УФА 2003



Содержание


Стр.

Введение…...……………………………………………………………………...…3


1 Методические основы
обеспечения пропорциональности,

ритмичности и прямоточности производства…………………………….……4


            1.1 Пропорциональность производственных процессов………….……4

            1.2 Ритмичность производства……………………………………….……5

         1.3 Прямоточность производства…………………………………….……7

2 Анализ технико-экономических показателей НГДУ «Краснохолмскнефть»……………………………...……………………….……..9


2.1 Краткая характеристика предприятия……………………….………9

         2.2 Анализ технико-экономических показателей………………………10

3 Направления
совершенствования организации производства


на основе пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства……………………………………………………………….…. …..14

        
3.1 С
овершенствование организации производства на основе


его пропорциональности…………………………………………………………14

        
3.2 С
овершенствование организации производства на основе


его ритмичности…………………………………………………………………..16

Заключение…………………………..…………………………………………….19



Введение




Организация производства – это оптимальная организация производственного процесса, включающая формирование производственной структуры, обеспечение непрерывности, ритмичности и пропорциональности и прямоточности производства. Для предприятий нефтяной и газовой промышленности одним из главнейших принципов является рациональная организация производственного процесса.

В данной курсовой работе будут рассмотрены вопросы совершенствования организации производства в НГДУ «Краснохолмскнефть» на основе обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства.

В начале будут даны методические основы обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства.


            Во второй главе будет произведен анализ технико-экономических показателей НГДУ «Краснохолмскнефть» и дана краткая характеристика предприятия.

         В последней главе будут представлены расчеты пропорциональности и ритмичности производства на основе данных о затратах на производство, зависящие от цехов и объемах добычи нефти в НГДУ «Краснохолмскнефть» за 2000-2002гг.

         На основе расчетов будут сделаны выводы о сложившейся организации производства на предприятии и о направлениях ее совершенствования.

1 Методические основы обеспечения пропорциональности, ритмичности и               прямоточности производства




1.1 Пропорциональность производственных процессов
Под пропорциональностью понимается научно-обоснованное соотношение производственной мощности сопряженных этапов (фаз) производственной системы, определяемых с учетом целесообразной величины заделов и разработки рациональных графиков ремонта оборудования.

Для количественной оценки пропорциональности используется система показателей, характеризующая:

1) пропорции производственных мощностей;

2) степень (уровень) пропорциональности;

3) вероятность выполнения производственной программы.

Пропорции производственных мощностей по каждой из фаз определяются по отношению к мощности ведущего звена (ведущей фазы):

М10 : М20 : Мi0 :…: Мn0  = Кп1 : Кп2 : Кп3 : Кпn                              (1)

где Мi – производственная мощность i-той фазы;

      М0 – мощность ведущего звена.

В качестве ведущего звена, как правило, выбирается звено основного производства.

Уровень пропорциональности:

                                                                      (2)




где  - соответственно расчетный (оптимальный) и  фактический коэффициенты пропорциональности i- той фазы;

а – поправочный коэффициент, учитывающий направления отклонения фактического уровня пропорциональности от оптимального.

Чем ближе значение Куп к 1, тем более правильно пропорционально организовано производство.

При анализе сложившихся пропорций в производственной системе необходимо определить, с какой вероятностью фактические пропорции позволят выполнить производственную программу, рассчитанную исходя из оптимальных пропорций. Для оценки данной вероятности используется показатель вероятности выполнения производственной программы.

                                                                       (3)



При выборе лучшего варианта организации производства, при равных значениях коэффициента пропорциональности, предпочтительнее вариант, где вероятность выполнения производственной программы больше (Квп).
         1.2 Ритмичность производства
Ритмичностьпроизводства означает выпуск в равные промежутки времени одинакового или запланированного количества продукции. Ритмичность производства оценивается по средним колебаниям фактических значений производства продукции около плановой величины. И по показателям фактических значений – около их средней. Используется ряд показателей, характеризующих ритмичность.

Показатель колебания выполнения плана может рассчитываться :

а) в абсолютном выражении

                                                                                                        (4)

где di
=
Q
ф
i

Q
пл
i


Q
ф
i
и Q
пл
i
– фактические и плановые значения объема производства в i-том интервале времени;

n – число интервалов времени (12 мес.).

б) в относительном выражении

                                                                                                    (5)

Показатели колебаний фактических значений около их средней могут оцениваться различными способами, на основании коэффициента ритмичности Фишера:

                                                                                 (6)

где Q
ф
– общий фактический выпуск продукции за рассматриваемый период.

Показатель ритмичности Адамова учитывает направления изменения отклонений, тем самым устраняет недостатки предыдущих показателей и расширяет возможности анализа.

         Рассчитываются положительные и отрицательные отклонения от плана

                                                 (7)

                                        (8)

Рассчитывается общее отклонение    КрАО = КрА+ + КрА-                                        (9)

Коэффициент отклонения КрА = КрА+/ КрА-                                                                           (10)

         Размах вариации                                                             (11)

                   где

        

1.3 Прямоточность производства
Прямоточность представляет собой обеспечение кратчайшего пути прохождения предметом труда всех стадий, операций производственного процесса.

         Особенность нефтяной и газовой промышленности состоит в том, что предмет труда (пласт) неподвижен, а перемещаются средства труда и трудовые ресурсы (буровой станок, операторы, и т.д.).

         Поэтому в нефтяной и газовой промышленности обеспечение прямоточности сводится к минимизации перемещения производственных ресурсов.

         Прямоточность характеризуется коэффициентом прямоточности:

Кпр=   1-Ттрц                                                                                                                                                   (12)

Ттр – время транспортировки, перемещений предметов или средств труда (производственных ресурсов)

Тц – длительность производственного цикла.

         Обеспечению необходимого уровня прямоточности способствует правильное размещение цехов, участков, складов. Эта проблема стоит очень остро в нефтегазодобывающей промышленности в силу объективной разбросанности многих промысловых объектов.




2
Анализ технико-экономических
показателей

   НГДУ «Краснохолмскнефть»

2.1 Краткая характеристика предприятия
Нефтегазодобывающее управление «Краснохолмскнефть» создано в соответствии с решением Совета директоров акционерной нефтяной компании «Башнефть».

В 2003 году филиал НГДУ «Краснохолмскнефть» приобрел статус юридического лица и теперь является обществом с ограниченной ответственностью.

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых им.

Основными видами деятельности  являются:

-   добыча нефти и газа и их подготовка;

-   обустройство, капитальный и подземный ремонт скважин;

-   ремонт и строительство автодорог;

-   оказание платных услуг населению;

-   производство товаров народного потребления;

-   производство сельскохозяйственной продукции;

-   торгово-посредническая деятельность;

-   устройство, эксплуатация и ремонт нефтепромысловых объектов и объектов социального назначения;

-   производство и реализация пара и воды;

-   производство ремонта и наладочных работ приборов безопасности передвижных паровых установок, грузоподъемных механизмов для подъема людей на высоту;

-   транспортные услуги и услуги специальной техники;

-   подготовка и повышение квалификации кадров;

-   маркетинговая деятельность;

-   другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
2.2 Анализ технико-экономических показателей
Проведем анализ технико-экономических показателей НГДУ «Краснохолмскнефть», представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели НГДУ «Краснохолмскнефть» за 2000-2002 гг.

Показатели

2000

2001

2002

Добыча нефти тыс.руб

2168,5

2156



2181



Товарная нефть т.тн

2153,043

2140,664



2170,173



Валовая продукция тыс. руб.

1627180

1504413



1618174



Среднесуточн.дебит скважин по нефти на скважину отработанную действующего фонда тн/сут

2,3

2,2



2,2



Добыча жидкости т.тн

12119

13325



13913



Обводненность нефти (весовая ) % 

82,1

83,8



84,3



Ввод новых нефтяных скважин в эксплуатацию СКВ

27

30



28



в тч из разведки

2

2



3



Коэффициент эксплуатации действующего фонда нефтяных скважин

0,954

0,956



0,950



Выполнение объема капитальных вложений тыс.руб.

331856

700545



556037



в т.ч. эксплуатационное бурение тыс.руб

82429

119800



173315



разведочное бурение

58183

124000



77706



Строительство скважин

76762

173418



124632



Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов по основной деятельности

2842535

3180431



3925996



Фондоотдача (выпуск валовой продукции на 1 руб. среднегодовой стоимости промышленно-производст.фонд.) руб

0,57

0,47



0,41

                                      



Начнем с анализа производственной программы. В 2002 году план по добыче нефти был перевыполнен на 3,1%. Годовой уровень добычи нефти в 2002 году, по сравнению с 2001 годом, увеличился  на 25 тыс. тонн.

В то же время,  объем товарной нефти увеличился и составил 101,4% от уровня 2001 года.

На рисунках 1 и 2 представлена динамика добычи нефти и жидкости за последние 5 лет работы НГДУ «Краснохолмскнефть».


Рисунок 1 - Динамика добычи жидкости


Рисунок 2 - Динамика добычи нефти
В течение последних  лет, на фоне увеличения объемов добычи жидкости, добыча нефти постепенно снижается, что свидетельствует об увеличении степени обводненности скважин. В 2002 году было закачено больше воды, что повлекло за собой увеличение объемов добычи жидкости на 462,7 тыс. т.

Проведем подробнее анализ изменения объема добычи нефти и факторов повлиявших на это изменение.

Для наглядности составим таблицу 2 изменений данных за 2002 год по отношению к 2000 и 2001 году.
Таблица 2 - Изменение основных ТЭП



Показатели

абсолютное изменение

изменение в %

2002- 2000

2002-2001

2002/2000

2002/ 2001

Добыча нефти тыс.руб

12,5

25,0

100,6

101,2

Валовая продукция тыс. руб.

-9006,0

113761

99,5

107,6

Среднесуточный дебит скважин по нефти на скважину отработанную действующего фонда тн/сут

-0,1

0

95,7

100,0

Обводненность нефти (весовая) %

2,2

0,5

102,7

100,6

Коэффициент эксплуатации действующего фонда нефтяных скважин

-0,004

-0,006

99,58071

99,37238


Среднесуточный дебит скважин по нефти падает, но в 2002 году благодаря проводимым мероприятиям он остался на уровне предыдущего года.

Видно, что обводненность добываемой нефти растет (рисунок 3), что оказывает отрицательное влияние на добычу нефти. По сравнению с 2000 годом обводненность нефти (весовая) увеличилась на 2,2%.
 Рисунок 3 – Динамика обводненности
Коэффициент эксплуатации действующего фонда скважин уменьшается, что влечет за собой уменьшение добычи нефти.

Количество нефтяных скважин увеличивается равномерно (рисунок 4) с каждым годом примерно на 29. Благодаря этому поддерживается уровень добычи нефти.


Рисунок 4 – Динамика количества скважин


3 Направления
совершенствования организации производства на основе    пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства


3.1 С
овершенствование организации производства на основе его  пропорциональности

Исходными данными для решения данной задачи являются затраты на производство, зависящие от цехов и объем добычи нефти НГДУ «Краснохолмскнефть» за 2000-2002гг., представленные в таблице 3.
Таблица 3 - Затраты на производство, зависящие от цехов, тыс.руб.

Название цеха

2000

2001

2002

Оптим.

Цех по добыче нефти и газа №1

71695,9

71487,4

72319,1

71834,1

Цех по добыче нефти и газа №2

126822,1

126639,9

128082,9

127171,6

Цех по добыче нефти и газа №3

54680,2

54597,3

55232,5

54836,7

Цех по добыче нефти и газа №4

98638,5

98489,8

99634,8

98920,8

Цех по добыче нефти и газа №5

78881,5

78462,9

79072,2

78705,5

Цех по добыче нефти и газа №6

47636,8

47564,6

48118,0

47773,1

Цех дорожных ремонтно-строительных работ

74705,5

74587,3

75455,0

74915,9

Строительно-монтажный цех

99792,7

99641,5

100800,7

100078,3

Автотранспортный цех

271862,7

271450,8

274608,8

272640,8

Участок по сбору, подготовке и транспортировке газа

11664,6

11686,9

11782,4

11698,0

Цех автоматизации производства

24858,0

24815,3

25104,0

24925,8

Цех научно-исследовательских и производственных работ

15878,7

15834,7

16018,9

15910,8

Цех пароводоснабжения

22786,9

22752,4

23017,1

22852,1

Прокатно-ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения

64070,4

63973,3

64717,6

64253,8

Прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования

23693,2

23647,3

23942,4

23754,3

Цех поддержания пластового давления

184301,2

183922,4

185859,8

184627,8

Цех подготовки и перекачки нефти

57664,8

57977,5

58247,3

57829,9

Цех подземного ремонта скважин

143952,0

143754,0

145375,8

144343,9

Цех капитального ремонта скважин

104688,4

102532,9

103725,7

103649,0

Добыча нефти по НГДУ, т.т.

2168,5

2156

2181

2168,5


В данной таблице оптимальный вариант распределения затрат по цехам рассчитан как среднеарифметическое значение соответствующих данных за 2000-2002гг.

Согласно соотношению (1) находим пропорцию производственных мощностей (таблица 4), приняв за ведущее звено добычу нефти.
Таблица 4 - Пропорция производственных мощностей

33,06

33,16

33,16

33,13

58,48

58,72

58,73

58,64

25,22

25,42

25,32

25,32

45,49

45,68

45,68

45,62

36,38

36,25

36,26

36,29

21,97

22,06

22,06

22,03

34,45

34,60

34,60

34,55

46,02

46,22

46,22

46,15

125,37

125,90

125,91

125,73

5,52

5,17

5,40

5,36

11,46

11,51

11,51

11,49

7,32

7,39

7,34

7,35

10,51

10,55

10,55

10,54

29,55

29,67

29,67

29,63

10,93

10,97

10,97

10,95

84,99

85,21

85,22

85,14

26,59

26,71

26,71

26,67

66,38

66,65

66,66

66,56

48,28

47,56

47,56

47,80

1

1

1

1



Согласно формулам (2) и (3) находим:

Уровень пропорциональности

=0,9562                  =0,9562                  =0,9907

Вероятность выполнения производственной программы

=0,9546                   =0,9577                 =0,9928

Таким образом, в 2002 году значение Куп ближе всего к 1, а значит в этом году более правильно пропорционально организовано производство.

Также в 2002 году с вероятностью 99,28% фактические пропорции позволят выполнить производственную программу, рассчитанную исходя из оптимальных пропорций.
3.2 С
овершенствование организации производства на основе его ритмичности

Исходными данными для решения поставленной задачи являются плановые и фактические показатели добычи нефти по месяцам за 2000-2002гг. (таблица 5).
Таблица 5 - Добыча нефти по месяцам за 2000-2002гг., т.т.



Месяц

2000

2001

2002

план

факт

план

факт

план

факт

Январь

182,5

190,5

181

181

182

184

Февраль

170

178

163

166

164

168

Март

181

188

180

180,5

181

187

Апрель

174

180

174

174

174,5

180,5

Май

179

185

179,5

181,5

180

185

Июнь

172

178

173,5

181,5

174

180

Июль

177

184,5

179

186

179,5

185

Август

177,4

183

179

185

179,5

185,5

Сентябрь

170

176

172

180

173

180

Октябрь

176

180

177

184

178

185,5

Ноябрь

166

172

171

175

172

179

Декабрь

170,5

173,5

176

181,5

177,5

181,5

Итого

2095,4

2168,5

2105

2156

2115

2181



Анализируя выполнение плана добычи нефти по месяцам за 3 года можно заметить постоянное превышение фактических показателей над плановыми, и только в двух месяцах 2001 года эти показатели равны. Поэтому расчетов по формулам (8) и (9) не будет.

Результаты расчетов по формулам (4)-(11) представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты расчетов ритмичности производства



2000

2001

2002



6,092

4,25

5,5



0,035

0,024

0,031



98,16%

98,71%

98,35%



0,418

0,32

0,375



0,418

0,32

0,375

А

10,33

7,84

3,83



Анализ полученных результатов за 3 года:

1)                 Значение показателя колебания выполнения плана в абсолютном выражении является наилучшим в 2001 году ().

2)                 Значение показателя колебания выполнения плана в относительном выражении является наилучшим в 2001 году ().

3)                 Значение коэффициента ритмичности Фишера является наилучшим в 2001 году ().

4)                 При расчете показателей ритмичности Адамова наименьшее отклонение от плана (положительное) было найдено в 2001 году (), а следовательно и общее отклонение от плана при отсутствии отрицательных отклонений было также в этом году ().

5)                 Значение размаха вариации же является наилучшим в 2002 году (А=3,83).

6)                 Таким образом, большинство значений показателей ритмичности производства наилучшими являются для 2001 года, и только значение размаха вариации лучше в 2002 году.

          Сравнение результатов расчетов позволяет сделать вывод о том, что в 2001 году предприятие работало ритмичнее. К тому же, наблюдая статистический ряд изменения фактических показателей относительно плановых, можно увидеть положительную тенденцию выполнения плана. А значит можно поставить вопрос об увеличении напряженности плановых показателей.
Заключение

         

          В данной работе были рассмотрены вопросы совершенствования организации производства в НГДУ «Краснохолмскнефть» на основе обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства.

          В первой главе были представлены методические основы обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства.

          Во второй главе был произведен анализ основных технико-экономических показателей. Анализ ТЭП показал, что в течение последних  лет, на фоне увеличения объемов добычи жидкости, добыча нефти постепенно снижается, что свидетельствует об увеличении степени обводненности скважин. Заметное положительное влияние на добычу нефти оказывают перевыполнение планов по строительству скважин. Но не смотря на это, коэффициент эксплуатации действующего фонда нефтяных скважин уменьшается с 0,956 до 0,950.

          В основной, третьей главе, были сделаны расчеты пропорциональности и ритмичности производства в НГДУ «Краснохолмскнефть» за 2000-2002гг. На этих расчетов можно сделать следующие заключения и выводы:

          1) на основе пропорциональности производства:

          - в 2002 году более правильно пропорционально организовано производство;

          - в 2002 году с вероятностью 99,28% фактические пропорции позволят выполнить производственную программу, рассчитанную исходя из оптимальных пропорций;

          - таким образом, пропорцию производственных мощностей рекомендуется сохранять на уровне 2002 года.

          2) на основе ритмичности производства:

          - в 2001 году предприятие работало ритмичнее, что подтверждается наилучшими значениями пяти показателей в этом году;

          - наблюдается положительная тенденция выполнения плана добычи нефти по месяцам за 3 года;

          - таким образом, можно поставить вопрос об увеличении напряженности плановых показателей.

         

1. Сочинение на тему Есенин с. а. - Лирика сергея есенина
2. Курсовая Оценка рисков территориальной инвестиционной стратегии
3. Реферат Обеспечение качества услуг как основная цель деятельности по стандартизации и сертификации
4. Реферат на тему Federalist Papers Essay Research Paper James Madison
5. Курсовая Создание электронного пособия по использованию компьютерных систем бронирования
6. Реферат на тему What Is Computer Explanation Essay Research Paper
7. Реферат на тему Подготовка Германии к войне с СССР
8. Курсовая на тему Ефективність використання ресурсів підприємства
9. Реферат на тему The Rights Of Punishment Essay Research Paper
10. Доклад на тему Древняя Ассирия состав армии